- 根据上市公司规范治理要求,建立、组织实施和完善内部审计工作流程,制定年度内部审计工作计划,拟定项目审计计划和方案,起草审计报告和管理建议书等审计报告; - 开展内控审计、业务流程审计、管理审计等内部专项审计,针对各专项审计工作的结果,编制审计报告和整改建议以及阶段性报告; - 对公司及子公司的境外机构、境外资产和境外经营活动进行审计; - 协助董事会审计委员会、公司管理层督促落实审计发现问题的整改工作,跟踪审计建议的落实情况。
- 本科及以上学历; - 8年以上国内上市公司内审、审计等相关工作经验; - 优秀的组织协调能力、沟通及文字表达能力强